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紅字增值稅專用發(fā)票導(dǎo)致多納增值稅款該怎么辦?
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2017-06-18
假如公司本月開增值稅專用發(fā)票不含稅金額20萬,稅額1.8萬,普票不含稅10萬,稅額0.3萬,進項的專用發(fā)票30萬,稅額2.7萬,請問本要交多少增值稅呀?
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2019-07-24
甲公司為一般納稅人 花生種植戶收購花生,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注咀買價 50000萬元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個人消費 以舊換新方式銷售電現(xiàn)機 80臺,每合舊電機作價300元(含增佳院),每合實際收取2525元(含增值稅)。 將自型糕點一批作為職工福利,成本5650元 月末超市員工未菜工作疏,致使倉庫發(fā)生火交,攝失一批外購南品 賬血價道 20000元 電想機的增值碗稅舉次13% 成本利潤率為 10%增值稅一般納稅公 購進用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn) 品,按照 10%的扣除率計 算進項稅額, 產(chǎn)品收購發(fā)票己經(jīng)通過 應(yīng)該如何對甲超市收購花生增值稅進項稅額的稅務(wù)進行處理 2、如何確認甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項稅額
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2022-05-01
因所得稅率沒答到行業(yè)水平,要補所得稅,我現(xiàn)在打算用邊角料補營業(yè)收入,會不會因為我的收入叫我補增值稅呀
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2017-08-09
進料料件轉(zhuǎn)內(nèi)銷,需要開具銷售發(fā)票嗎?
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2018-04-13
你好 我想問我微信付了中石化的油資也提供了公司抬頭資料開發(fā)票 但是 中石化沒把發(fā)票傳給我 該怎麼處理?
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2019-04-19
增值稅專用發(fā)票認證平臺怎么看收到的紅字增值稅發(fā)票
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2021-08-31
你好:我當月開給購貨單位的增值稅專用發(fā)票(用于退稅),因貨物名稱開錯在本月已認證后發(fā)現(xiàn)錯了,及時告知對方由上傳紅字信息表,編號傳給我并在本月開具了紅字增值稅專用發(fā)票,此紅字發(fā)票需要網(wǎng)上認證嗎,請回復(fù)謝謝!
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2019-09-27
城市維護建設(shè)稅、地方教育附加、教育費附加、滯納金、印花稅、增值稅分別記錄哪個科目?
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2019-08-19
老師你好,我們是銷售方,在開紅字增值稅專用發(fā)票,對應(yīng)的原來的增值稅專用發(fā)票上有備注了工程名稱,那我在開紅字發(fā)票的時候是不是也需要備注上工程名稱?
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2021-11-24
甲公司為一般納稅人 花生種植戶收購花生,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注咀買價 50000萬元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個人消費 以舊換新方式銷售電現(xiàn)機 80臺,每合舊電機作價300元(含增佳院),每合實際收取2525元(含增值稅)。 將自型糕點一批作為職工福利,成本5650元 月末超市員工未菜工作疏,致使倉庫發(fā)生火交,攝失一批外購南品 賬血價道 20000元 電想機的增值碗稅舉次13% 成本利潤率為 10%增值稅一般納稅公 購進用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn) 品,按照 10%的扣除率計 算進項稅額, 產(chǎn)品收購發(fā)票己經(jīng)通過 應(yīng)該如何對甲超市收購花生增值稅進項稅額的稅務(wù)進行處理 2、如何確認甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項稅額
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2022-05-05
增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票開紅字發(fā)票有時間限制嗎?
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2017-02-14
開票系統(tǒng)實操中開具紅字發(fā)票的步驟1填寫紅字增值稅專用發(fā)票信息表后,實際操作是用增值稅專用發(fā)票打印的嗎?
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2019-04-28
老師,我剛想進增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺勾選進項,進來的時候提示我收到一張紅字增值稅專用發(fā)票,我點了確定,就找不到了,在這個平臺怎么找那張紅字發(fā)票呢?
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2022-09-30
2018年12月份的賬已結(jié),四季度所得稅已申報,財務(wù)報表也報送了,老板才說要發(fā)一點獎金,沒計提?這部分獎金怎麼處理?可以取消結(jié)賬入到12月嗎?
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2019-01-08
請問個體定率戶的增值稅申報里的應(yīng)稅增值稅不含稅銷售額是只寫有開發(fā)票所金額嗎?
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2016-06-18
老師,如何開紅字發(fā)票,一份增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票
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2016-11-21
附專票認證后開紅字發(fā)票流程: 步驟一:購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息,同時應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉(zhuǎn)出。 步驟二:銷售方憑稅務(wù)機關(guān)系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對應(yīng)。 步驟三:購買方待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證,需要提醒的是購買方取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票,不需要認證。 銷售方以銷項負數(shù)開具紅字發(fā)票了 之后還要重新開具藍字發(fā)票給對方嗎?
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2017-12-30
老師:物流費怎麼做,都沒有發(fā)票只有物流單
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2019-07-16
開紅字發(fā)票可以銷售方申請紅字增值稅專用發(fā)票信息表嗎
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2019-07-08
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