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下列各項中,不屬于內部控制要素中控制活動的是( )。 A、業績評價 B、信息處理 C、職責分離 D、監督控制
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2020-03-07
內部控制要素間的關系
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2022-01-25
控制活動,是指企業對其內部控制的健全性、合理性 和有效性進行監督檢查與評估,形成書面報告并作出 相應處理的過程,是實施內部控制的重要保證。 A正確 B、錯誤
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2022-03-05
我想了解下如何控制企業稅負控制合理安全范圍
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2020-11-30
老師怎樣講解貨幣內部控制制度的設計,我是大一新生,還不是很清楚,有沒有結構框架
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2019-06-16
上年內部控制難以信賴,本次審計為什么不在實施控制測試程序
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2021-01-04
內部控制的目標有哪些
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2022-01-24
請問老師,模式一:高企A控制高企B,模式二:高企A控制非高企C,非高企C控制高企B。這種兩種結構在稅務上有沒有籌劃空間?
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2020-09-27
我看到有企業五種情況企業可以不交統疇的20%,包括企業聘用退休人員,我沒找到文件號
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2019-01-10
1、企業收購一家清算企業,收購方交什麼稅? 2、被清算企業被收購后再出售給另一家企業,出售方交什麼稅? 上述兩點問題麻煩幫忙解答,謝謝你!
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2020-11-12
全電發票內控管理制度
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2023-08-02
老師 有沒有財務部績效考核的制度這類的文件
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2016-09-06
老師,怎么確認是小企業制度還是企業制度
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2021-11-30
老師在實際小企業在內部控制中會有哪些問題呢
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2020-05-11
免費下載財務內控制度
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2024-03-26
老師 企業內部會計制度包括哪些
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2022-10-21
請問老師,報季度企業所得稅,成本控制多少合適呢
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2021-10-25
你好 小企業會計制度和企業新會計制度有什么區別
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2015-07-13
注冊會計師執行內部控制審計時,下列有關識別、了解和測試企業層面控制的相關說法中,正確的有(  )。 A.某些企業層面控制能夠監督其他控制的有效性,當其運行有效時,注冊會計師可以減少原本擬對其他控制的有效性進行的測試 B.企業層面控制本身不足以及時防止或發現一個或多個相關認定中存在的重大錯報 C.注冊會計師對企業層面控制的評價,可能增加或減少本應對其他控制所進行的測試 D.注冊會計師應當在執行業務的早期階段對企業層面控制進行測試
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2021-05-31
企業在籌資過程中應遵循的內部控制原則有哪些
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2022-06-14
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