課程名稱: 采購與付款循環的審計內部控制
課程屬性: 錄播課 課時: 7課時
更新時間: 2021年01月15日
本課程主要介紹了內控中采購與付款循環的相關內容,包括主要的流程和常見的控制點以及如何進行進一步審計程序。課程從理論出發,結合實際業務中常見的問題點結合講解,務求在聽完本課程后對內控的理論有所掌握的同時,知道實務中需要關注哪些知識點。
第一節 采購與付款循環的特點
第二節 采購與付款循環的主要業務活動和相關內部控制
第三節 采購與付款循環的重大錯報風險
第四節 測試采購與付款循環的額內部控制
第五節 采購與付款循環的實質性程序
第六節 采購與付款循環審計案例
第一節 采購與付款循環的特點(1) 34:50 登錄觀看
第一節 采購與付款循環的特點(2) 30:30 登錄觀看
第二節 采購與付款循環的主要業務活動和相關內部控制 28:52 登錄觀看
第三節 采購與付款循環的重大錯報風險 23:45 登錄觀看
第四節 測試采購與付款循環的內部控制 26:41 登錄觀看
第五節 采購與付款循環的實質性程序 45:41 登錄觀看
第六節 采購與付款循環審計案例 24:58 登錄觀看
采購與付款循環的審計內部控制.pdf (會員登錄后可下載)
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