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銷售與收款循環的審計內部控制

銷售與收款循環的審計內部控制

黃翔鴻 3056

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課程名稱: 銷售與收款循環的審計內部控制

課程屬性: 錄播課 課時: 31課時

更新時間: 2021年01月15日

課程簡介

本課程主要介紹內控中銷售與收款循環的相關內容,包括主要的流程和常見的控制點以及如何進行進一步審計程序。課程從理論出發,結合實際業務中常見的問題點結合講解,務求在聽完本課程后對內控的理論有所掌握的同時,知道實務中需要關注哪些知識點。


課程安排

第一章 銷售與收款循環特點

第二 銷售與收款循環的業務活動和相關內部控制

第三 銷售與收款循環的重大錯報風險的評估

第四 測試銷售與收款循環的內部控制

第五 銷售與收款循環的實質性程序

第六 銷售與收款循環審計案例

第七 案例與實戰


全部課程 (已更新31節 共31節)
用戶評論
8*2

太喜歡這個老師了,語言流暢,解釋清晰,棒棒棒

課程評價 2022-11-21 09:29:34

7*w

分析清楚明了

課程評價 2022-09-04 11:24:36

落*

老師的聲音超級好聽,內容也講的很好

課程評價 2019-12-25 14:43:48

小*

剩下的什么時候更新

課程評價 2019-09-23 16:45:30

acc5_qihui: 您好!每周更新一次

2019-09-23 20:09:37

課程資料下載鏈接

審計內部控制循環及實務講解.pdf (會員登錄后可下載)

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黃翔鴻

注冊會計師

中國注冊會計師,金牌講師,從事會計審計職業多年,擅長內部審計、外部審計、內部控制管理等內容,具有扎實的財稅理論知識,豐富的實務操作經驗。對注會考試有獨特的見解和學習方法。獨門創造多個學習法:《大小短時間法》、《歌曲記憶法》 無一不受學生喜愛,并且幫助許多同學順利通過CPA考試。授課風格深入淺出,生動有趣。

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