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【審計2025.5.25課后作業】
1. 如何區分財務報告內部控制和非財務報告內部控制?
2. 注會需要針對非財務報告內部控制發表審計意見嗎?
3. 對特定基準日內部控制的有效性發表意見,意味著注冊會計師只測試基準日這一天的內部控制嗎?
4. 內部控制審計和財務報表審計的區別多看幾遍
5. 一個賬戶或列報的金額超過財務報表整體重要性,必然表明其屬于重要賬戶或列報嗎?
6. 在識別重要賬戶、列報及其相關認定時,注冊會計師要考慮控制的影響嗎?
7. 注冊會計師有必要測試與某項相關認定有關的所有控制嗎?
8. 如果發現的控制偏差是系統性偏差或人為有意造成的偏差,注冊會計師可以擴大樣本規模進行測試嗎?
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同學作業(2)
來交作業@吳雙 
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2025.5.25日作業,第十九章,第二十章企業內部控制審計
加油。
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