
老師,我之前的發票會計分錄做的,借方:待攤費用,貸方:其他應付款 月底待攤費用轉入管理費用里面,現在來了一張負數發票,需要紅沖之前的費用,那我紅沖的分錄怎么做呢
答: 借其他應付款 借管理費用負數。
預提費用借記管理費用貸記其他應付款。下月沖預提,借記其他應付款,貸記管理費用負數,正確嗎?
答: 您好 應該寫相同的紅字分錄 不是相反的分錄
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
因公司資金問題,員工在2017年提供的報銷單據,但一直沒有辦法報銷,是否可以做如下分錄:借:管理費用--差旅費 貸:其他應付款。要不然時間太久了,這些費用發票都過了時效性了。
答: 必須這樣做的,會計處理在先原則,不然以后再報銷的話,會處理起來很麻煩的。


曲不凡 追問
2024-12-31 17:19
郭老師 解答
2024-12-31 17:21