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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-12-26 21:16

借應收賬款
貸主營業務收入
應交稅費應交增值稅
借主營業務成本貸庫存商品
次月開了發票紅沖上面的無票收入
在做發票的

駱旭燕 追問

2024-12-26 21:22

還沒開發票就計入應交增值稅、確認收入了?

駱旭燕 追問

2024-12-26 21:30

本月沒開票申報增值稅時填到無票收入?

郭老師 解答

2024-12-26 21:37

對的
是的
是這個意思

駱旭燕 追問

2024-12-27 17:25

如果本月有很多客戶沒開票,下個月開時要沖回,那我不是要標記出本月沒開票的客戶,下個月方便查找沖回?

郭老師 解答

2024-12-27 17:26

可以的
你可以記錄哪些做了無票收入
什么時間做的

駱旭燕 追問

2024-12-27 17:55

如果為了避免下個月紅沖過多,這個月我全部開票,正常要等對完賬才能開嗎

郭老師 解答

2024-12-27 17:55

也可以的,可以這么做的

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相關問題討論
好,就和開票一樣,做收入,做增值稅,結轉銷售成本。
2024-12-26 21:24:27
借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅 借主營業務成本貸庫存商品 次月開了發票紅沖上面的無票收入 在做發票的
2024-12-26 21:16:18
你好,權責發生制記賬,是在銷售貨物時確認收入的,未收到的款項計入應收賬款 分錄 借:應收賬款等 貸:主營業務收入 貸:應交稅費——應增(銷) 如果在本月確認收入,銷售與客戶對賬有問題——您說的問題 是?
2020-02-16 10:54:23
你好 本月,暫估入庫 借;庫存商品 , 貸;應付賬款-暫估 次月,根據發票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據發票入賬 借;庫存商品, 應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目
2019-07-22 17:04:10
必須暫估入賬并結轉銷售成本。祝您工作愉快!
2019-02-18 11:04:28
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