
請問:平時無形資產做賬分錄是借管理費用-無形資產攤銷,貸無形資產 ;匯算時 因為攤銷的這部分導致無形資產的原值減少了 例如無形資產購入時10000元,已攤銷1000,現在余額9000,那填資產原值是10000,還是按9000填呢,填10000會不會導致跟報表不匹配呢
答: 你好,同學。 你是按10000填寫 的
我現在要沖掉一筆費用。分錄是這樣寫的借:無形資產909796.44貸:管理費用909796.44結轉時怎么結轉了?分錄如何寫
答: 您好!借管理費用 貸本年利潤。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,上月不小心做錯了分錄借:無形資產 100貸:現金 100這個月想把它抹平變為借:管理費用 100貸:現金 100是否這個月要做一個分錄借:無形資產 -100貸:現金 -100
答: 應該是這樣調整的,借:管理費用 100 貸無形資產 100


馨兒 追問
2018-05-30 11:08
宋生老師 解答
2018-05-30 11:08