老師你好!小規模公司,2023年匯算的所得稅1000元,直 問
那個做賬錯誤,應該直接計入利潤分配-未分配利潤 答
你好老師,生產制造業一直沒做賬,重建賬套要做賬,需 問
你好,這個要有清除數據的。你要去盤點這些數字。然后將盤點的數作為期初 答
辦公家具押金計不計稅啊,有沒有增值稅啊,我理解是 問
對的,一般情形押金不用交稅的 答
老師,我們有個小規模納稅人企業,23年8月就有收入進 問
同學,你好 8月份的收入要補做的 答
A(我們公司)對B客戶的報價5*2580=12500,B對C的報價5 問
您好親,合同是AC之間的合同,合同,發票,資金流,三流一致,給多少錢就開多少發票的親 答

如何進項稅額轉出借管理得用,應該稅費應交增值稅進項稅額,貸銀行存款進項轉出時,是怎么做賬?
答: 借:管理費用 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
進項稅額轉出的分錄,借管理費用-水電費 借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸銀行存款 轉出: 借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 這樣 進項稅額和金額稅額轉出都有數字掛在賬面上了是末結轉 進項稅額和金額稅額轉出嗎借應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額
答: 借管理費用-水電費 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
員工福利費進項稅額已經認證了,賬務是不是這樣處理:借 管理費用-福利費 應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款 進項轉出時:借 管理費用-福利費 貸 應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出)
答: 您好,是的,您寫的分錄比較正確,如果寫為以下分錄,更好,員工福利費進項稅額已經認證了,賬務處理:借 應付職工薪酬-福利費 應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款,計提時,借;管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費。進項轉出時:借 應付職工薪酬-福利費,貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出),計提時,借;管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費。


蘭醬 追問
2018-05-28 15:02
方亮老師 解答
2018-05-28 15:05