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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-11-27 08:09

您好,公司的情況大概介紹一下,主要寫原因,有沒有這下面的。能聯系上前任財務么,請教她一下
?產品成本構成特殊?:部分出口產品由于其獨特的生產工藝、原材料成本高昂或研發投入大,導致成本較高,進而推高了退稅價格?。
?匯率波動影響?:近期匯率波動較大,導致出口產品的外幣價格上升,進而影響到退稅價格的計算?。
?退稅政策調整?:根據最新的退稅政策,部分產品的退稅率有所提高,這也是導致退稅比例超標的一個原因?。
?與客戶簽訂合同的時間較早?:后來原材料成本持續上漲,導致工廠將價格上調?

期末考試12月 追問

2024-11-27 08:30

前任會計說沒事的,如實寫就好了,說他退稅的時候稅務局又沒有說有指標的事情,一直都是這樣退的,退的又沒有22年多,而且說他申請的時候稅務局都給通過了,如果不讓退就不應該通過,稅務局還說我們公司23年的一年的水電租金很亂,也要求我寫個情況說明。因為他房租11萬只有8萬開票,剩下的私對私轉給了對方,開發票的稅點也私轉私給了對方。我不知道為啥稅務局要我寫這個情況說明,哪里亂了。本來開發票是多少對公就付了多少,不存在亂的情況,不知道稅務局是什么意思。因為我企業已經上億了,其實核算還是不健全,最近各方面都被稅務稽查

廖君老師 解答

2024-11-27 08:34

您好,稅務局就是查大企業呀,這樣才能罰到稅金嘛,沒有哪個公司被查不補交稅金的。
咱公司對私付了那么多的房租,大膽猜一下我們有隱藏收入的, 要不私卡哪來這么多錢墊嘛,稅務局他有依據才會給查的,我們就配合稅務,好在您是接手的,就算有處罰也不是您的錯

期末考試12月 追問

2024-11-27 08:46

哎呀,我已經來了半年了,3個月的時候我就強烈要求請財務顧問,老板那時候還不放在心上到了最近頻頻被稅務稽查,才要求我最近必須選擇一家。其實他這樣的應該請財務總監了,他們可能舍不得花錢,現在又說舍得花錢,但是怕找的人不專業,到時候錢花了還是沒有用,我不想做這個決策,他們自己找的人好壞跟我沒關系,我要是自己決定的人,到時候不行,我不是背鍋了

廖君老師 解答

2024-11-27 08:50

哦哦,那現在的財務負責人是您么,這次的稽查也只有您能配合提供資料了,其他人也不懂這些

期末考試12月 追問

2024-11-27 08:59

是的呀,稅務局要求我今天10點鐘之前必須提供過去。我連去年的賬都沒看,剛剛看了一下,總共退稅3筆金額。2023年3月:209224.46元,2023年5月:230629.04元,2023年10月:192862.99元。合計:632716.49元。這個情況怎么寫?就說是這些分別出口的明細,哪些客戶,退稅金額多少,什么方式的出口。我為什么退稅這個金額?還是像前任會計說的,自己不知道指標是85%,是如實退稅的,稅務局也審批通過了,錢款也到賬了,如果不能超過85%,稅務局當時就不應該通過

廖君老師 解答

2024-11-27 09:02

您好,稅務局要求這么急,是啥時候聯系我們的呀,準備這些資料也要時間的,
出口的明細,哪些客戶,退稅金額多少,什么方式的出口這些資料準備過去也行的,還得補充其他資料,就是隨時配合稅務。來來**要跑稅務3次左右,我被查過2次。
前任說的這個不要寫要紙上,去交資料給專管員時跟他溝通這樣說可以的

期末考試12月 追問

2024-11-27 09:08

昨天要求的,就是很急,還是昨天要求我下午做好,我昨天下午是有事情外出了,所以他說我最遲今天10點前就要提交的,我現在就是差寫說明不知道咋寫,和發票配對的租金收據和明細已經做好了,就是不知道情況說明怎么寫,寫什么內容

廖君老師 解答

2024-11-27 09:10

哦哦,那就寫我們是如實申報的,后附這些資料,稅務還會讓我們改的,不會一次性完成了

期末考試12月 追問

2024-11-27 09:14

這樣呀,那我先交了再說,他叫我發郵箱,不用我跑過去,萬一要改或者重新交的話,我時間也來得及

廖君老師 解答

2024-11-27 09:17

哦哦,那還好,我們稅務過份,讓我送資料。咱10前發資料就完事了,哪里要改會聯系  我們的

期末考試12月 追問

2024-11-27 09:30

那有退稅指標這一說嗎?

廖君老師 解答

2024-11-27 09:31

您好,有的,出口產品應退稅額與計算退稅的價格比例,它反映了出口產品在國內已納的稅收負擔。?
稅務都說我們超了,當然有這個指標的嘛

期末考試12月 追問

2024-11-27 09:37

那他一直都是這樣退的,是不是超了指標的就要退回去給稅務局,我們不能退只能免了?

廖君老師 解答

2024-11-27 09:42

您好,這個我們配合稅務局,我們企業沒有決定權,先發資料嘛

期末考試12月 追問

2024-11-27 10:19

他是看整年 的綜合比例還是看單獨的某個月指標?

廖君老師 解答

2024-11-27 10:32

您好,稅務局是看整年的哦

期末考試12月 追問

2024-11-27 11:10

剛剛交了一個很簡單的資料,然后給我打電話了,說我內銷突然加大,是什么原因,然后讓我寫幾個大客戶的合作情況,然后寫是因為我的客戶訂單增加了相應的進項增加,原材料抵扣的就多了,就讓我這樣重新寫過去

廖君老師 解答

2024-11-27 11:18

哦哦,就是這樣的,按稅務的要求來提供資料,他們要結案,會引導我們怎么提供資料的

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你好,可以這樣入賬,收到退稅,借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅-應收退稅 貸:管理費用 1分錢
2020-10-12 11:38:05
您好,公司的情況大概介紹一下,主要寫原因,有沒有這下面的。能聯系上前任財務么,請教她一下 ?產品成本構成特殊?:部分出口產品由于其獨特的生產工藝、原材料成本高昂或研發投入大,導致成本較高,進而推高了退稅價格?。 ?匯率波動影響?:近期匯率波動較大,導致出口產品的外幣價格上升,進而影響到退稅價格的計算?。 ?退稅政策調整?:根據最新的退稅政策,部分產品的退稅率有所提高,這也是導致退稅比例超標的一個原因?。 ?與客戶簽訂合同的時間較早?:后來原材料成本持續上漲,導致工廠將價格上調?
2024-11-27 08:09:10
你這里2的退稅 正常可退稅金額為150*13%=19.5,對應的進項稅額為13,退稅和銷項均為13%,不存在免抵退也沒有留抵,退稅金額為13
2020-08-01 11:57:09
1、計算當期應納稅額:當期應納稅額=當期內銷貨物的銷項稅額-(當期進項稅額-當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額) 2、計算不得免征和抵扣稅額:免抵退稅不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價×外匯牌價×(出口貨物征收率-出口貨物退稅率)-免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額 3、計算免抵退稅額的計算: 免抵退稅額=出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額 4、確定應退稅額和免抵稅額,應納稅額為零或正數時,即:沒有留抵稅額,當期應退稅額為零;免抵稅額=免抵退稅額,免抵退稅額全部作為“出口抵減內銷產品應納稅額”。
2019-01-03 17:44:06
增值稅應退稅額=增值稅退(免)稅計稅依據*出口貨物退稅率
2017-02-21 14:48:24
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