
今年1季度我計提增值稅和附加稅多了,季報后發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在應(yīng)交稅費貸方有余額。該怎么辦呢?
答: 做錯了,用紅字沖出,再做正確的
18年四季度免交的增值稅及教育費附加地方教育費附加忘了會計處理,導(dǎo)致應(yīng)交稅費科目貸方還有余額,現(xiàn)在跨年,跨月了怎么辦?年度申報還沒報,如果申報年報怎么處理?
答: 你好,年報所得稅做納稅調(diào)增就好,增加營業(yè)外收入。現(xiàn)在做賬可以借應(yīng)交稅費 貸以前年度損益調(diào)整或者利潤分配-未分配利潤
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我們是建筑業(yè),我在預(yù)繳增值稅的時候直接做分錄:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_已交稅金應(yīng)交稅費_應(yīng)交教育費附加(三項附征稅)應(yīng)交稅費_應(yīng)交企業(yè)所得稅后期應(yīng)交增值稅抵減完并且有貸方余額,現(xiàn)在計提對應(yīng)附征稅時發(fā)現(xiàn)三項附加稅和所得稅借方都有余額,我現(xiàn)在該怎么處理呢?
答: 附加稅和所得稅是不是沒有計提還是多交了,

