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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-10-30 15:13

同學,你好

那你現在是什么問題?

快樂小主 追問

2024-10-30 15:21

現在,我深圳公司沒有給香港公司開票,香港公司沒有給深圳打款。 深圳公司這些出口報關單怎么解決?  而我國內采購的進項發票又全部抵扣了。    這樣是有問題 還是沒有問題 的?我出口貨物采購進來的進項發票現在全部抵扣了

小菲老師 解答

2024-10-30 15:22

同學,你好
有問題的,深圳公司把貨物出售給香港公司,從深圳公司出口報關到香港公司,你就需要香港公司打錢給深圳公司,進項發票做退稅處理

快樂小主 追問

2024-10-30 15:29

生產企業是可以抵扣稅嗎,我深圳公司每個月都要交增值稅。     那個做對比的熟低退稅 我不太懂,就是深圳的進項發票全部抵扣完了,還要交稅,現在怎么操作?  進稅都抵扣完了

小菲老師 解答

2024-10-30 15:31

同學,你好

那你是抵扣勾選,不是退稅勾選。
出口報關單,你是不是都沒有用過

快樂小主 追問

2024-10-31 10:54

我現在都清不起,我出口到香港的貨物,國內采購的是哪些進項發票,需要區分嗎?生產企業不是不區分內銷分銷,進項可以全部抵扣嗎?  出口報關單我有啊

小菲老師 解答

2024-10-31 10:54

同學,你好
需要區別的

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相關問題討論
你好,取得的進項是可以認證抵扣的
2016-11-22 09:22:34
你好,你看下你這個產品有退稅率嗎?如果有的話,你不管開不開發票,他都是一樣的,除非你們申請出口退稅,你稅務局規定那邊必須有發票才行, 你是生產還是商貿的?
2024-05-24 19:30:16
你好, 免抵退不得免征和抵扣稅額=20*(16%-15%)=0.2 當月進項稅額=5-0.2=4.8 當月應交增值稅=50*16%-4.8=3.2
2018-07-17 10:30:28
你好,1、如果是無法取得專用發票而不能申請退稅,就不需要通過申報系統進行退稅申報,這是需要區分兩種情況,一是出口退稅或免稅商品,在增值稅報表申報出口免稅收入,二是出口不予退(免)稅商品,在增值稅報表申報應稅銷售收入,并視同內銷計提銷項稅額。如果是暫時未取得專用發票,那么當月不用申報退稅,待收到發票再申報即可。2、出口后一至兩個月收到專用發票的情況是很普遍、很正常的,只要才出口日期后90天內取得發票向稅務機關申報退稅就可以了,6月當期只要在增值稅報表上申報免稅收入即可。 3、外貿企業實行免退稅政策,不是免抵退稅。免的是出口銷售環節增值稅,退的是國內采購環節進項稅額。 4、等到取得專用發票后合并申報即可。外貿企業可以合并幾個月的出口數據進行退稅申報,申報年月選擇最晚的那個月份,即,一批申報包括2012年6月、7月、8月,那么申報年月就是2012年8月。每個申報年月可以分批次,即2012年8月第一批次,第二批次,第三批次都可以,按順序排就可以了。 5、國內采購商品取得的專用發票上的計稅金額乘以出口商品退稅率。計稅金額乘以征退稅率之差從進項稅額中轉入成本科目。
2020-02-17 10:49:42
你好,出口退稅用的這個發票
2019-07-30 12:03:14
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