
7月份發票開錯了開成9個點的啦,然后稅款已經交了,8月把發票紅沖啦,怎么做賬務處理
答: 8月原分錄紅沖就行
上個月發票開錯了增值稅普通發票這個月沖紅賬務處理怎么做
答: 你好,紅沖這樣做分錄 借;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
因開錯商品名稱跨年紅沖的發票,又開了張正確的發票,如何做賬務處理
答: 你好,負數發票 借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 正數發票 借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

