財務針對各單位差旅費用報銷的規定流程
緊張的冬日
于2024-10-16 13:43 發布 ??123次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
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你好,這個你可以參考一下學堂的報銷制度。
2024-10-16 13:54:34

你好,
同學。文件比較大,可以留個郵箱我發給你。
<滿意請評分五分,你的鼓勵是我們共同前進的動力~>
2021-03-10 10:06:42

這個不用去稅務局備案的或同意的,直接根據制度報銷費用補貼給員工就可以了
2018-06-19 11:31:28

您好,可以入賬。
從收稅角度上,非本單位人員的費用是不能在本單位稅前列支的。即便列支了,也要在年末匯算清繳的時候調整出抄來。
但是實際工作中,一般沒有人對照票據名稱核對百單位花名冊,所以你說是單位從前工作的人員,現在離職了也是可以的。
總之,規范角度來說,這是不可以的。但是可以采用變通的辦法,而已,但是變通不代表合理。請你在理解這是一個不符合固定的操度作。這就像用不是本單位名稱的發票在本單位報銷的結果一樣。只不過單位名稱很容易發現,而個人名字有解釋的空間。
還有一種解釋是,不論人員是不是單位的人,都知必須開單位名稱的發票。除了機票、車票之外。所以如果是住宿道費發票,即便是單位職工個人的名字,稅前列支也是不被允許的。所有發票,除必須是個人名稱的之外,都必須是單位名稱抬頭。
2020-04-21 11:54:07

你好 報的差旅費據實報銷 不涉及個稅
2019-07-11 18:34:32
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