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請問8月收到客人賠償酒店物品損壞的費用406元,借銀行存款貸營業外收入對嗎?8月客戶不要發票,等9月又要開發票,那9月開了發票之后是不是要沖一下?8月沒有開發票的會計分錄需不需要修改,怎么修改呢?
老師, 公司以物品抵現金的方式返了我們主營的產品。我分錄:借:銀行存款;貸:營業外收入。這樣對嗎打票的她是錄了個購貨單把這些主營贈品錄進去,然后做了個收款單。同步又做了個付款單。
老師我們公司對公賬號收到平臺的認證金額0.17元,會計分錄:借:銀行存款0.17 借:營業外收入-0.17 這樣做分錄可以嗎


王小于可微 追問
2024-10-10 16:35
家權老師 解答
2024-10-10 16:37
王小于可微 追問
2024-10-10 16:41
家權老師 解答
2024-10-10 16:42