老師,請問開的飛機票是經紀代理服務“代訂機票產 问
那大類上寫著是什么? 答
@郭老師有在嗎,現(xiàn)在變更了公司信息和收款信息 ,然 问
是對方要求我們退款,然后對方公司名稱和收款信息變更,不是我們變了,是對方變了,然后又要退款 答
您好,小規(guī)模的個體戶,收居間費100萬元,需要交什么稅 问
個體戶,基本上沒有什么經營收入,現(xiàn)在有一筆居家費100萬的收入,那么,增值稅1萬或3萬。個稅按5%-35%累進稅率,是多少? 答
老師,個體戶只能開普通發(fā)票嗎 问
個體戶也分一般納人和小規(guī)模嗎?可以自行開專票嗎? 答
老師,非餐飲公司采購了10萬多元的酒水,主管說數量 问
你好,是的,先計入借庫存商品,貸應付賬款等。 答

5月開票稅額共9000.00元,異地項目預繳了1800元,五月計提如下 :借:應交稅費-應交銷項稅額9000.00貸:應交稅費-未交增值稅 7200.00貸:應交稅費-預交增值稅 1800.00報銷預繳增值稅時:借:應交稅費-預交增值1800.00貸:其他應付款 1800.00預繳增值稅轉到未交增值稅借:應交稅費-預繳增值稅1800.00貸:應交稅費-未交增值稅1800.00這樣,預交增值稅的借方多1800.00,不平,請問我應該怎樣做才對
答: 你好,同學。 不影響,預交的還是在應交稅費 預交增值稅科目 有余額,后面繼續(xù)抵扣。 你這分錄處理沒問題
建筑業(yè)異地預交增值稅時,是借:應交稅費-預交增值稅 貸: 其他應付款-個人借款 結轉預繳增值稅: 借:應交稅費-未交增值稅 貸: 應交稅費-預繳增值稅,那這樣的話應交稅費-未交增值稅借方就有余額了,那還要結轉嗎,分錄怎么做?
答: 你好,未交增值稅期末有余額是不需要結轉的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
問:新買的快賬軟件,期初余額情況下,輸入這個科目不能顯示是嗎,例如購稅控盤借:應交稅費-應交增值稅 貸:其他應付款,期初建賬這個科目沒有余款,舒憑證是就顯示不出來,應如何處理
答: 你好,你可以聯(lián)系一下技術老師看一下是什么原因


鄒老師 解答
2018-05-21 07:46