
我要獲取期初數(shù)據(jù),但由于之前的會計沒有正規(guī)做賬,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,很多數(shù)據(jù)是為了使資產(chǎn)負債表平衡天的數(shù)據(jù),還有利潤表和資產(chǎn)負債表中的數(shù)據(jù)是沒有聯(lián)系的,在這種情況下我要怎么來獲取期數(shù)呢?
答: 你好!無解。除非你把前期的 賬務(wù)重新理一遍,得出正確的科目余額。 建議:跟著前期的數(shù)據(jù)往下,后期發(fā)現(xiàn)問題,調(diào)整!
在快帳建公司賬套,錄期初數(shù)據(jù),因為以前沒有帳,現(xiàn)在期初數(shù)據(jù)只有應(yīng)付廠家的賬款,應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款,庫存。這些數(shù)據(jù)錄完,資產(chǎn)負債表不平,要怎么調(diào)
答: 你好,快帳的操作問題可以直接咨詢服務(wù)群老師,他們會提供操作指導(dǎo)的,感謝你對會計學(xué)堂的選擇和信賴
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
以前會計是填的手工賬,現(xiàn)在想把資產(chǎn)負債表和利潤表的數(shù)據(jù)填在軟件上,作為一個期初數(shù)據(jù)。但是不平衡,差的金額正好是利潤表中凈利潤的數(shù)據(jù)54467.86,但是已經(jīng)在資產(chǎn)負債表中對未分配利潤中填過54467.86了。這個怎么解決呢?
答: 是不是上年的本年利潤數(shù)據(jù)沒有加進去喲


@chen??L 追問
2018-05-19 08:44
老江老師 解答
2018-05-19 08:45
@chen??L 追問
2018-05-20 09:03
老江老師 解答
2018-05-20 09:55