老師,稅審主表必須與財審利潤表金額全部保持一致 問
是的,稅審主表必須與財審利潤表金額全部保持一致 答
工資發放25478元,要交多少的個稅 問
您好,有專項附加,社保,公積金嗎? 答
老師好,2022年多結轉成本了,現在重新調整2022年所 問
你好,如果有虧損要彌補,就可能調整。 答
你好,2月發票已入帳發現發票納稅識別號開錯,4月供 問
你好,你這個做紅字憑證沖減之前的,然后再按照正確的發票重新做。 答
老師,請問二手房東出租不動產,一般納稅人,房產是201 問
你好,可以的,可以申請簡易征收。 答

我公司員工先是走的個人借款借出這筆錢:當時處理是:借其他應收款-個人借款 貸 銀行存款 ,現在拿超市開出的預付卡發票來沖賬 ,我賬務處理依舊是走福利費嗎?
答: 你好,是的,通過福利費核算 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;其他應收款
老師,如果市場部預支5000元備用金,現在他用在了臨工工資、福利費、招待費等,實際用了5300元,那就是借:主營成本-市場部5300,貸:其他應收款5000,銀行存款300,可是要錄市場部的下級科目,這個分錄要怎樣做,因為福利費、招待費那些錄著借:主營成本,貸:其他應收款后,感覺那300不知道要怎么做業務處理
答: 你好,300已經在主營成本-市場部里面含著了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到國稅退稅賬務處理是否合理?借:銀行存款10貸:其他應收款10然后其他應收款怎么結轉了?借:其他應收款10貸:其他收益10對嗎?
答: 你好,稅收優惠退款記入營業外收入核算
你好,其他人掛靠公司交社保時,其他人入賬我做的賬務處理是這樣的,借 銀行存款 貸 其他應收款-社保(個人承擔) 這樣的話賬不平怎么辦
你好,其他人掛靠公司交社保時,其他人入賬我做的賬務處理是這樣的,借 銀行存款 貸 其他應收款-社保(個人承擔) 這樣的話賬不平怎么辦
老師今天聽課現金賬務處理 企業設置備用金核算科目這塊,企業把現金放到備用金里面里面 科目:借方:其他應收款,貸方:銀行存款 就是不明白為什么是借方是其他應收款

