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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-05-14 17:56

你好,購入時按固定資產處理。  出售固定資產會計分錄是: 
 
  (1)出售固定資產轉入清理時, 
 
  借:固定資產清理 (轉入清理的固定資產賬面價值) 
 
  累計折舊(已計提的折舊) 
 
  固定資產減值準備(已計提的減值準備) 
 
  貸:固定資產 (固定資產的賬面原價) 
 
  (2)發生清理費用時, 
 
  借:固定資產清理 
 
  貸:銀行存款

…… 追問

2018-05-15 08:44

老師,月初的時候買回來的,根據專用發票做了庫存商品,但月末時自己用了,然后要上戶,就自己給自己貶值開了機動車發票,不存在折舊,固定資產清理可以說過去嗎,因為本身是自己開給自己的,又是在同一個月

QQ老師 解答

2018-05-15 09:42

你們是什么公司?汽車一般不作為庫存商品,除非是汽車生產或銷售企業

…… 追問

2018-05-15 09:47

對,我們銷售汽車的

QQ老師 解答

2018-05-15 10:02

那就做銷售不做固定資產

…… 追問

2018-05-15 10:07

可是,最后還是自己的固定資產,并且銷售的時候因為是貶值開的,那么成本大于收入,還是虧損的,這就是說購入汽車入固定資產最后還發生了虧損,最后稅務局查賬沒問題嗎?

QQ老師 解答

2018-05-15 13:44

自己用還是單位用?低價銷售稅務局一般會查的

…… 追問

2018-05-15 14:23

公司,所以要怎么做賬呢?

QQ老師 解答

2018-05-15 14:30

應該不可以低價賣出,至少是評價

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相關問題討論
借固定資產 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸銀行存款 先要把發票認證了,然后再把稅額填寫申報表后抵扣進項。
2019-01-07 15:59:45
你好,借:固定資產 應交稅費-進項稅額 貸:主營業務收入 應交稅費-銷項稅額
2017-10-01 23:10:53
你好,購入時按固定資產處理。  出售固定資產會計分錄是:   (1)出售固定資產轉入清理時,   借:固定資產清理 (轉入清理的固定資產賬面價值)   累計折舊(已計提的折舊)   固定資產減值準備(已計提的減值準備)   貸:固定資產 (固定資產的賬面原價)   (2)發生清理費用時,   借:固定資產清理   貸:銀行存款
2018-05-14 17:56:53
借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;固定資產等科目 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應收賬款
2019-12-02 16:03:31
你好同學 借:固定資產 貸:銀行存款 貸:其它應付款 這樣處理。
2019-06-20 18:19:52
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