
原材料暫估入賬,供應商少開了發票,該如何做賬,沒有付款
答: 你好,把暫估的憑證紅字沖回,再根據開來的發票做一份憑證就好。借:原材料 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 如果覺得我的回答還滿意,請給我五星的評價,謝謝。
暫估原材料借原材料貸應付賬款開到發票后如何沖暫估原材料
答: 收到發票的時候,借原材料 負數 貸:應付賬款,負數 然后再按發票金額入賬就可以了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:請問下工業企業原材料暫錄入庫領用后,收到部分發票后暫估怎么處?支付貨款:借:應付賬款-供應商 33900 貸:銀行存款 33900 原材料入庫:借:原材料-暫估 33900 貸:應付賬款--暫估33900 生產領用:借:生產成本-(暫估原材料)20000 貸:原材料--暫估 20000 收到發票:借:原材料 -入庫30000 應交稅費-進項3900貸:應付賬款 供應商33900
答: 您好!紅字沖減之前暫估的分錄。然后重新做正確的金額的分錄就好了。


結實的櫻桃 追問
2018-05-14 16:01
徐阿富老師 解答
2018-05-14 16:03
結實的櫻桃 追問
2018-05-14 16:05
徐阿富老師 解答
2018-05-14 16:07