
上月增值稅進(jìn)項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應(yīng)退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應(yīng)退稅額的。
答: 你好,不要!這欄是自動的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會轉(zhuǎn)到15行
老師,問一下第一次申報出口退稅的時候,增值稅申報表里的主表里免抵退應(yīng)退稅額那里要先填好在去出口退稅申報嗎
答: 您好,沒錯的,就是得這么操作呢。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,生產(chǎn)企業(yè)一般貿(mào)易,增值稅申報表,免抵退應(yīng)退稅額是怎么填的
答: 你好,這個免抵退應(yīng)退稅額是系統(tǒng)自動計算的,不是手工填寫的


歲月靜好老師 解答
2024-08-22 16:29