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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-05-14 10:07

你好,如果之前本來就是盈利,是的,需要計提所得稅,提取盈余公積的

有有 追問

2018-05-14 10:15

老師,你好,我是建賬的時候應收款的期初數少錄了一筆,現在收到這筆應收款了,就做借應收賬款,貸以前年度損益調整;借以前年度損益調整,貸未分配利潤,。老師,我們單位企業所得稅是核定征收,我之前已經交過這筆收入的所得稅了,現在是不是只要再提取盈余公積就好了

鄒老師 解答

2018-05-14 10:17

你好,期初數錯誤了就需要重新建賬的,而不是通過之后的分錄來調整的

有有 追問

2018-05-14 10:19

老師,可是我的賬目已經跨年了

鄒老師 解答

2018-05-14 10:22

你好,你需要重新做今年的建賬,錄入正確的期初數,然后錄入今年的分錄才是的

有有 追問

2018-05-14 10:31

老師,你好,單位是核定征收企業所得稅,成立初期 財務沒有建賬,后來建賬的時候有筆應收款沒有考慮在內。請問老師,如果重新建賬,增加應收賬款的期初數,那相應的還應該增加哪個科目的期初數?謝謝

鄒老師 解答

2018-05-14 10:32

你好,通常會涉及未分配利潤,應交稅費的期初數

有有 追問

2018-05-14 10:39

老師,你好,因為成立初期沒有建賬,后來建賬的時候數據是根據實際盤點的金額來填制的,那請問如果增加了這筆應收賬款的數額,那未分配利潤的金額如何計算呢

鄒老師 解答

2018-05-14 10:40

你好,應收賬款少了,通常分錄是 借;應收賬款  貸;主營業務收入 應交稅費 
你可以根據不含稅收入金額填寫在未分配利潤欄次

有有 追問

2018-05-14 10:45

老師,那還要增加應交稅費的期初數嗎?可是我那筆收入的所有稅金都已經在當年度繳納了,就是說之前雖然沒建帳,但是稅金什么的都有申報繳納

鄒老師 解答

2018-05-14 10:48

你好,你不可能只有應收賬款一個漏記的,你必然還有貸方科目漏記的 
如果只有應收賬款漏記,報表必然是不平衡的 
所以貸方通常會涉及主營業務收入,應交稅費的

有有 追問

2018-05-14 11:03

老師,因為在我建賬之前沒怎么開票,就開了這一筆收入的票,但是之前那個財務把相關的稅金都申報繳納了。后來我建賬的時候忽略了這筆收入,只是簡單地錄入了銀行、現金,其他應收應付、實收資本的期初數。所以當時報表是平衡的。

鄒老師 解答

2018-05-14 11:04

你好,應收少了,必然是收入,應交稅費也是少了,不會就應收少了,其他都是正確的,這樣數據是無法平衡的

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相關問題討論
你好,如果之前本來就是盈利,是的,需要計提所得稅,提取盈余公積的
2018-05-14 10:07:30
以前年度損益調整一般不需要提取法定盈余公積
2020-02-13 11:20:22
您好 如果前面計提了盈余公積 需要調整盈余公積
2020-02-07 10:52:35
你好,最后使用利潤分配未分配利潤來結轉的,不用調增
2020-07-07 14:19:46
同學你好,每年準則都在細微變化,多關注。以前年度損益調整大部分時候都可以用,除非是使用小企業會計準則,是不用這個科目的。
2024-01-16 13:43:05
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