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白沙的云
于2018-05-11 10:59 發布 ??2126次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2018-05-11 11:00
總分公司的報表每個月是要合并的,如果一方沒有掛賬,可以補掛,然后再進行合并
白沙的云 追問
2018-05-11 12:35
不掛怎么辦,不掛那方已經出報表了
辜老師 解答
2018-05-11 13:41
沒太大影響,就是雙方往來沒完全抵消
2018-05-11 15:31
那合并報表不是錯的嗎
2018-05-11 16:13
相當于就是沒有抵消干凈,下個月等雙邊同時掛賬的時候,就可以完全對抵了,這種賬務處理存在時間差,也是有這種情況的
2018-05-11 17:21
需要做什么把這些標明
2018-05-11 17:30
只要自己做合并的時候就可以了,下個月核對總分公司往來,能對得到就可以知道雙方賬務是否一致的
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總,分公司每個月往來必須合并嗎,如果有 ̄方掛往來,另一方不掛,這帳如何辦
答: 總分公司的報表每個月是要合并的,如果一方沒有掛賬,可以補掛,然后再進行合并
多頭掛賬怎么合并往來單位
答: 您好 請問您掛賬的時候分別怎么寫的分錄
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,總公司與子公司的往來款,子公司打款給總公司,當時掛的其他應收,年末這筆賬必須要沖平嗎?如果不想把錢還回去有什么方法可以把這筆往來款沖掉。
答: 你好,計入營業外支出,不要了
老師你好?如果給往來單位打款500元,無發票,這筆帳如何做不掛往來
討論
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匯總報表,總分公司有往來怎么合并,一個掛其他應收,一個掛其他應付,假如是往來是10000,是不是匯總的時候其他應收減去10000,其他應付也減去10000
分公司轉來往來款,我是在借方沖還是做貸方呢這個是可以的哦
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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白沙的云 追問
2018-05-11 12:35
辜老師 解答
2018-05-11 13:41
白沙的云 追問
2018-05-11 15:31
辜老師 解答
2018-05-11 16:13
白沙的云 追問
2018-05-11 17:21
辜老師 解答
2018-05-11 17:30