APP下載
學堂用戶_ph763794
于2024-08-07 14:31 發布 ??182次瀏覽
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2024-08-07 14:32
同學,你好最好是按照年底12.31轉回
學堂用戶_ph763794 追問
2024-08-07 15:33
老板借了多筆,區分不了是否用于公司經營呢?那這個其他應付款怎么還好呢?
小菲老師 解答
2024-08-07 15:35
同學,你好年底12.31前還最好
2024-08-07 16:07
老師您好,那你的意思是要把其他應收款清0年底的時候嗎?這個多少企業能做到呢?因為無法區分哪些借款是真的借款,哪些是為經營,都要年底還。
2024-08-07 16:24
同學,你好其他應收款-法人,這個科目你年度要清掉的實際公司,都是年底清掉,次年年初再借款
2024-08-07 17:24
好的,那其他應收款-其他股東也是一樣年底清嗎?
2024-08-07 18:12
同學,你好是的,掛著個人的,建議都這么做
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
年底要把同一個人的其他應付款跟其他應收款 結轉至一個賬戶怎么結轉
答: 你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款
其他應收款負數,需要把其他應收款轉入其他應付款嗎
答: 做報表的時候需要重分類的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,問一下,我其他應收款和其他應付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付
賬面上 其他應付款-法人 有貸方余額, 其他應收款-個人 abc 可以和這個 其他應付款-法人 調嗎
討論
老師,我是報關公司,查賬時發現,其他應收款上掛著客戶應付的,出納說客戶轉給了股份,然后她又把錢從股東賬上轉進公司,寫著借款,我做成其他應付款-法人了,這種要如何處理?有33萬
其他應付款貸方負數余額 -15734.23怎么做分錄調整到其他應收款?
其他應收款和其他應付款可以對沖嗎?
請問老師,現在總公司需要做資產清查和評估,需要交合并報表,總分公司之間有內部往來,總公司掛其他應付款,分公司掛其他應收款,沒有內部交易和股權投資,請問一個掛其他應收,一個掛其他應付,怎么抵銷
小菲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.97 解題: 91273 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
學堂用戶_ph763794 追問
2024-08-07 15:33
小菲老師 解答
2024-08-07 15:35
學堂用戶_ph763794 追問
2024-08-07 16:07
小菲老師 解答
2024-08-07 16:24
學堂用戶_ph763794 追問
2024-08-07 17:24
小菲老師 解答
2024-08-07 18:12