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送心意

蔣老師

職稱,中級會計師

2018-05-09 11:26

你好,你繳納按繳納的做賬,發票按發票的賬正常走就是了,還有其他疑問嗎?

 A 君 追問

2018-05-09 11:28

請問 
分錄應該怎么做?

蔣老師 解答

2018-05-09 11:40

預交的時候 
借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 
       貸:銀行存款 
拿到發票的時候: 
借:庫存商品等 
     應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 
     貸:銀行存款 
我給你發個完整的增值稅分錄吧,你屬于哪個步驟就按哪個步驟做就行了 
"購進時, 
借:庫存商品等 
     應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 
     貸:銀行存款 
銷售時, 
借:銀行存款 
     貸:主營業務收入 
      應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 
認證發票, 
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 
     貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 
期末結轉, 
借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 
     應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 
     貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 
繳納增值稅,未交增值稅在借方不繳納 
借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 
     貸:銀行存款"

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你好,你繳納按繳納的做賬,發票按發票的賬正常走就是了,還有其他疑問嗎?
2018-05-09 11:26:02
你好 五月份沖收入就可以 借應收賬款負數 貸主營業務收入負數 應交稅費負數
2022-05-09 20:13:09
你好!四月份的時候確認無票收入了嗎?如果確認了五月份的時候先沖減無票收入,再按發票全額確認五月份收入。
2020-06-03 16:11:35
您好,無票收入沖銷,按原來的分錄寫科目,金額寫負數就行了。
2018-05-11 23:48:11
你好,是的,5月份是0申報
2019-05-14 09:47:13
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