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小魚兒
于2024-07-23 14:13 發布 ??200次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-07-23 14:13
是的,對的,是這么做的。
小魚兒 追問
2024-07-23 14:26
正常是先抵扣 抵扣完了剩下的再做退稅是吧,如果前期都做了退稅 后期 還有內銷 就要進行交稅了是不是
郭老師 解答
2024-07-23 14:29
對的是的對的是的。
2024-07-23 14:43
還有我 是生產企業 購買的固定資產 以及其他配件 獲取的進項稅 都能做退稅嗎。到時候配單得怎么配
2024-07-23 14:48
可以生產企業的錄入原材料的
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比如我出口退稅 確認的收入是100 那么退稅金額是13,內銷確認收入是50 銷項稅6.5,那我只能申請出口退稅6.5是吧
答: 是的,對的,是這么做的。
制造業有內銷,每單的出口退稅金額怎么計算?這個通用嗎?
答: 生產型的就是這個公式
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
18萬出口退稅如果轉成內銷稅怎么交的要交多少的
答: 按內銷的規定計算銷項稅額,申報納稅
老師:生產型出口退稅,比如內銷2萬稅額。進項3萬(其中1萬是設備款;其他是材料或費用的進項稅2萬)。請問截圖中是不是填1萬的設備稅額?謝謝!
討論
出口退稅視同內銷
老師您好,出口退稅首次申報跨大類商品,主管說直接轉內銷,我需要怎么操作
老師你好,我們公司主要是出口,有一小部分內銷,出口退稅時要做進項轉出嗎?
老師,請問出口企業本月有外銷沒有內銷,進銷項如何結轉,以及出口退稅賬務處理
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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小魚兒 追問
2024-07-23 14:26
郭老師 解答
2024-07-23 14:29
小魚兒 追問
2024-07-23 14:43
郭老師 解答
2024-07-23 14:48