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送心意

郭老師

职称初級會計師

2024-07-22 14:24

紅沖收入成本再退貨就行。之前已經抵扣了增值稅,需要進項轉出
借銀行放款負數
貸,主營業務收入負數,
應交稅費負數
借,主營業務成本負數
借庫存商品
借銀行存款
貸,庫存商品
應交稅費應交增值稅進項轉出。

春花秋實 追问

2024-07-22 14:29

老師您好!還有收到A公司一筆賠償款,有8萬多元,對方要我們開這個8萬多元的發票給他們做賬,我們公司收到的這筆賠償款需要開具發票嗎?如果可以開能開什么服務名稱呢?我們是電子廠,是一般納稅人

郭老師 解答

2024-07-22 14:30

具體的是什么業務的賠償?

春花秋實 追问

2024-07-22 14:37

老師您好!就是A公司賠償給我們的采購商品的損失費用呀

郭老師 解答

2024-07-22 14:39

不開發票這個業務相當于是沒有發生,沒有完成,借銀行存款,貸營業外收入。

春花秋實 追问

2024-07-22 15:03

老師您好!我的意思是說如果可以開具這個8萬多元的賠償款發票,能開什么服務名稱呢?我們是電子廠,是一般納稅人

郭老師 解答

2024-07-22 15:06

開賠償款的

稅收編碼是銷售貨物的稅收編碼。

春花秋實 追问

2024-07-22 15:12

老師您好!您的意思是說開這個8萬多貨物賠償款的開票服務名稱就是開具銷項發票貨物的稅收編碼?這樣好像有點不妥啊

郭老師 解答

2024-07-22 15:13

是的
賠償款沒有固定的稅收編碼。

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紅沖收入成本再退貨就行。之前已經抵扣了增值稅,需要進項轉出 借銀行放款負數 貸,主營業務收入負數, 應交稅費負數 借,主營業務成本負數 借庫存商品 借銀行存款 貸,庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出。
2024-07-22 14:24:54
這個就是你們的采購成本的發票,是銷售貨物方開具發票
2019-07-13 13:13:44
發票要具體到明細的。
2023-11-09 10:24:57
你好,是什么情況銷售發票都沒有填寫貨物數量呢?
2019-04-20 16:22:54
你好 你購進的時候沒有做入庫嗎 你入庫怎么做賬的
2019-06-14 12:41:01
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