
老師,你好,我公司3月、4月發生了幾筆采購苗木的業務,金額較小,都是由采購人員墊付了,后面填報銷單報銷的,當時說不開發票,我也按無票支出入了賬,做會計分錄:借:庫存商品-苗木 貸:庫存現金;本月經過溝通又要到了發票,并且是專用發票,我該怎么做賬呢?
答: 借應付賬款,貸庫存商品, 借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項貸應付賬款。
公司是做生蔬配送的,公司有時候買的蔬菜,不夠,臨時喊員工墊資買的,然后到我這報銷,我是借:庫存商品,貸:現金?
答: 你好,正確的應當這樣做分錄(需要體現員工墊資買菜,報銷這個過程) 借;庫存商品,貸;其他應付款——員工 借;其他應付款——員工,貸;庫存現金等科目
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問我新接的一家公司,賬上庫存現金和庫存商品的數量和實際完全不同,賬上有2百多萬,而實際數為0,那需要怎么處理合適?
答: 這個需要做銷售處理,補交稅款,才能將庫存商品的金額降下來。不然無法處理。只能掛在賬上。注銷時也是需要處理的


海燕 追問
2024-07-19 14:41
郭老師 解答
2024-07-19 14:43
海燕 追問
2024-07-19 14:45
郭老師 解答
2024-07-19 14:46