
我們公司的差旅補貼發放跟工資一起計稅發放 分錄是這樣嗎 借管理費用/銷售費用-差旅補貼 貸應付職工薪酬-差旅補貼
答: 您好,就直接記入管理費用/銷售費用工資就成
你好,老師,銷售人員的出差補貼,1、這個可以不用發票的吧?2、這個是公司給的福利,我可以這樣做分錄?借:管理費用-差旅補貼,貸應付職工薪酬-職工福利,借應付職工薪酬-職工福利,貸銀行存款。3、這個差旅費補貼不用交個稅?
答: 這個不需要發票的,直接做差旅費,不超過你當地規定的限額,不需要交個稅。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
給職工發放的差旅補貼計入管理費用——差旅費科目,對嗎?
答: 你好,是出差的補貼這樣做對的,如果沒有出差而發補貼就不是這樣做

