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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-05-07 18:13

您好,收到增值稅專用發票,認證抵扣后,借;庫存商品等科目,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人用于應稅項目,否則無此分錄),貸;現金或者銀行存款。

陽光 追問

2018-05-07 18:15

為什么以前那個塊計做借應交稅費,貸其它應付款?

王雁鳴老師 解答

2018-05-07 18:16

您好,有可能是老板或者其他人墊付了款了。

陽光 追問

2018-05-07 18:23

項目部老板墊付的吧

陽光 追問

2018-05-07 18:24

比如有個項目部交來保險費專票進項抵扣

王雁鳴老師 解答

2018-05-07 18:26

您好,應該是項目部老板墊付的。

陽光 追問

2018-05-07 18:28

是項目部老板墊付,借應交稅費786.17貸其它應付款786.17 ,借管理費用13102.83貸其實應付款13102.83,這樣做對嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-05-07 18:31

您好,這樣做是可以的,但是不如做兩借一貸處理好一點。

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相關問題討論
借,應交稅費~未交增值稅,貸,應交稅費~應交增值稅~進項稅
2018-05-08 10:38:44
您好,收到增值稅專用發票,認證抵扣后,借;庫存商品等科目,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人用于應稅項目,否則無此分錄),貸;現金或者銀行存款。
2018-05-07 18:13:20
對于你這種情況,可以按照以下步驟進行處理: 1.撤銷紅字信息表:由于你是購買方且紅字信息表未抵扣進項稅額,可以聯系銷售方撤銷該紅字信息表。需要攜帶撤銷紅字發票信息表情況說明、紙質《紅字發票信息表》(系統內打印的,加蓋企業公章)、經辦人身份證件到辦稅服務廳辦理撤銷。 2.重新開具正確的紅字發票信息表:在撤銷紅字信息表后,可以重新開具正確的紅字發票信息表。請確保在開具新的紅字發票信息表前,已經核實好相關數據和信息。 3.抵扣進項稅額:在重新開具正確的紅字發票信息表后,可以正常抵扣進項稅額。請確保在規定的時間內完成抵扣操作。
2023-11-19 05:02:19
這樣的話,是屬于抵扣10個點的,你好
2024-01-16 13:48:16
你好,進項可以按照200÷1.13×13%按照這個來抵扣。如果銷售方是一般納稅人。
2024-04-30 11:40:36
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