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陽光
于2018-05-07 18:10 發布 ??2284次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-05-07 18:13
您好,收到增值稅專用發票,認證抵扣后,借;庫存商品等科目,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人用于應稅項目,否則無此分錄),貸;現金或者銀行存款。
陽光 追問
2018-05-07 18:15
為什么以前那個塊計做借應交稅費,貸其它應付款?
王雁鳴老師 解答
2018-05-07 18:16
您好,有可能是老板或者其他人墊付了款了。
2018-05-07 18:23
項目部老板墊付的吧
2018-05-07 18:24
比如有個項目部交來保險費專票進項抵扣
2018-05-07 18:26
您好,應該是項目部老板墊付的。
2018-05-07 18:28
是項目部老板墊付,借應交稅費786.17貸其它應付款786.17 ,借管理費用13102.83貸其實應付款13102.83,這樣做對嗎?
2018-05-07 18:31
您好,這樣做是可以的,但是不如做兩借一貸處理好一點。
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增值稅專票進項抵扣怎么做賬?
答: 借,應交稅費~未交增值稅,貸,應交稅費~應交增值稅~進項稅
答: 您好,收到增值稅專用發票,認證抵扣后,借;庫存商品等科目,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人用于應稅項目,否則無此分錄),貸;現金或者銀行存款。
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王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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陽光 追問
2018-05-07 18:15
王雁鳴老師 解答
2018-05-07 18:16
陽光 追問
2018-05-07 18:23
陽光 追問
2018-05-07 18:24
王雁鳴老師 解答
2018-05-07 18:26
陽光 追問
2018-05-07 18:28
王雁鳴老師 解答
2018-05-07 18:31