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維小尼
于2018-05-07 15:07 發布 ??645次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-05-07 15:09
你好,財務上是可以據實入賬的 只是稅法規定了最高扣除限額
維小尼 追問
2018-05-07 15:10
就是做匯算清繳時要自己
調整
鄒老師 解答
2018-05-07 15:11
你好,是的,需要根據賬面金額,稅法允許扣除金額計算,然后差額做納稅調整增加應納稅所得額處理的
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全年的業務招待費啊是根據全年銷售收入的千分之五入賬
答: 你好,財務上是可以據實入賬的 只是稅法規定了最高扣除限額
老師核定業務招待費的標準是全年銷售收入的千分之五嗎
答: 你好 匯算的時候標準是 不超過發生額的60%并且不超過當年收入的千分之五 兩者取小來抵扣
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師業務招待費不超過當年收入的千分之五,是指當年利潤表全面的營業收入的千分之五嗎
答: 是的,您說的對,招待費不超過當年收入的千分之五。
業務招待費稅前列支是當月不得超過全年收入的千分之五還是當年業務招待費不得超過全年收入千分之五,還有福利費,是當月福利費不得超過全年工資百分之十四還是當年福利費不得超過全年工資百分之十四。
討論
業務招待費不超過全年銷售收入的千分之五,那如果銷售收入1000萬,豈不是最高只能扣除50000?對嗎?
業務招待費,廣告費,業務宣傳費不得超過當年銷售收入的千分之五還是萬分之五
業務招待費按照發生額的60%扣除,但不得超過當年銷售收入的千分之五,也就是只要有業務招待費用發生,就不能全額扣除?
業務招待費的百分之60不超銷售收入的千分之五銷售收入指?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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維小尼 追問
2018-05-07 15:10
維小尼 追問
2018-05-07 15:10
鄒老師 解答
2018-05-07 15:11