APP下載
沒有快樂了
于2018-05-07 13:32 發(fā)布 ??2870次瀏覽
江老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-05-07 13:42
可以作為實(shí)收資本處理,先計(jì)入其他應(yīng)付款,再轉(zhuǎn)入實(shí)收資本
沒有快樂了 追問(wèn)
2018-05-07 15:59
是這樣做分錄嗎老師?憑票入賬的時(shí)候 借:管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-股東;然后把這筆款轉(zhuǎn)回給股東 借:其他應(yīng)付款-股東,貸:銀行存款 然后股東再作為投資款打入銀行 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本-股東
江老師 解答
2018-05-07 16:02
也可以按你這種操作方式 也可以有簡(jiǎn)單的 一、借:費(fèi)用類科目(如管理費(fèi)用) 貸:其他應(yīng)付款——XX股東 二、股東寫個(gè)委托書,同意將其他應(yīng)付款多少金額轉(zhuǎn)實(shí)收資本 借:其他應(yīng)付款——XX股東 貸:實(shí)收資本——XX股東
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
★ 4.98 解題: 67492 個(gè)
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
沒有快樂了 追問(wèn)
2018-05-07 15:59
江老師 解答
2018-05-07 16:02