
老師,我問一下,我的匯算清繳之后發現我的管理費用中多計提了社保的個人部分,需要補稅跟調表,我調賬是在幾個月份調整,是不是應該把多計提的那部分沖減未分配利潤?
答: 你好!是的。是要沖減,但是如果跨年,涉及到匯算補稅
借:管理費用—-,貸:利潤分配——未分配利潤?
答: 同學您好,您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司適用小企業會計準則,去年工資社保均未入賬,今年3月補計提結轉到利潤分配未分配利潤科目。現在匯算清繳,匯算清繳:資產負債表應付職工薪酬+49264.12,利潤分配-未分配利潤-49264.12利潤表管理費用+25264.12,銷售費用+24000按照上面這樣處理是不是正確的?
答: ?你好 ;? 1.? ?補計提’ 借利潤分配 -未分配利潤貸應付職工薪酬? -工資 ;? ?然后 按照補計提后的數據去? ?填寫年報? ?
老師,年底分紅有個科目是走利潤分配-應付利潤,還是走利潤分配-未分配利潤呢?還有計提的個稅如果是公司負擔可以轉管理費用嗎?
您好老師,2019年12月計提未到期責任準備金:借:管理費用 貸:未到期責任準備金 (擔保收入的50%)2020年1月轉回:借:利潤分配-未分配利潤 貸:未到期責任準備金 是這樣嗎?????
老師,我去年多提折舊了,去年的分錄是: 借:管理費用,貸: 累計折舊,今年調整的話,借:累計折舊,貸:利潤分配-未分配利潤,這樣的話累計折舊調整了,可是管理費用沒調整,可以么


嬌氣的大地 追問
2024-07-08 13:30
宋生老師 解答
2024-07-08 13:30