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琴琴
于2018-05-05 14:06 發(fā)布 ??5899次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-05-05 14:07
你好,應(yīng)當是登記錯誤,管理費用期末余額是0 的
琴琴 追問
2018-05-05 14:14
是的 沒結(jié)轉(zhuǎn)損益前 應(yīng)該是借方余額嘛
鄒老師 解答
2018-05-05 14:17
你好,沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前在借方,結(jié)轉(zhuǎn)就登記在貸方,期末沒有余額的
2018-05-05 14:18
那如果上月做錯了期間費用,本月要調(diào)整,直接沖紅上月那張憑證,再做正確的嘛? 這樣是不是就不會出現(xiàn)貸方余額了?
2018-05-05 14:25
你好,是的 沖紅分錄發(fā)生額是貸方,但是結(jié)轉(zhuǎn)就計入借方,期末還是沒有余額的
2018-05-05 14:28
還有個,老板突然想加一個員工工資,問題是從1月開始加,相當于補前面三個月的,那這個個稅是和四月工資算一起嘛??
2018-05-05 14:31
你好,都是按月分別計算的,而不是把幾個月的工資合并一起計算個人所得稅
2018-05-05 14:36
問題是,前面三個月個稅都申報過了 也發(fā)過了 現(xiàn)在突然加的 那我怎么發(fā)呢? 補繳前面三月?
2018-05-05 14:38
你好,你需要做之前三個月的工資薪金個人所得稅的更正申報
2018-05-05 14:42
更正申報后,扣款都是在本月吧?
2018-05-05 14:44
如果合并在四月一起發(fā)工資 一起申報 這樣合規(guī)矩嘛?
2018-05-05 14:45
你好,扣款是在本月 不合規(guī)的,工資是有所屬月份的,而不能把不同月份的工資放在一個月申報的
2018-05-05 14:50
那我應(yīng)該再單獨做三分工資表,放在四月份憑證里,再單獨更正申報123月份個稅,扣款在四月?您看是這樣嘛?
你好,是的,是這樣處理的
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管理費用貸方無余額,如果有余額要在借方有負數(shù)表示,是嗎?
答: 你好!財務(wù)軟件是在借方負數(shù)
管理費用出現(xiàn)貸方余額怎么弄?
答: 你好,應(yīng)當是登記錯誤,管理費用期末余額是0 的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
管理費用可以出現(xiàn)貸方余額嗎?
答: 你好 最好是做借方負數(shù) 到時怕數(shù)據(jù)系統(tǒng)取不了
管理費用在什么情況下,余額在貸方,有這種情況嗎
討論
管理費用左邊借方是1300右邊貸方是0則期末余額是多少?
管理費用余額為什么出現(xiàn)在貸方了呢,錯哪了呢,請幫我看一下
管理費用入借方金額,貸方金額
管理費用不是沒有期末余額嘛?在試算平衡表里面該如何記錄它啊?不記錄就借貸不平衡了
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624506 個
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琴琴 追問
2018-05-05 14:14
鄒老師 解答
2018-05-05 14:17
琴琴 追問
2018-05-05 14:18
鄒老師 解答
2018-05-05 14:25
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2018-05-05 14:28
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2018-05-05 14:31
琴琴 追問
2018-05-05 14:36
鄒老師 解答
2018-05-05 14:38
琴琴 追問
2018-05-05 14:42
琴琴 追問
2018-05-05 14:44
鄒老師 解答
2018-05-05 14:45
琴琴 追問
2018-05-05 14:50
鄒老師 解答
2018-05-05 14:50