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朱
于2018-05-04 08:55 發布 ??775次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-05-04 08:56
你好,沖銷暫估,然后根據發票做購進分錄 根據發票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據發票入賬 借;庫存商品或原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
朱 追問
2018-05-04 09:04
暫估大于發票金額,怎么處理,小于發票金額,怎么處理?謝謝老師。
鄒老師 解答
2018-05-04 09:05
你好,都是這樣處理,先沖銷暫估金額,然后根據發票做實際購進金額
2018-05-04 09:35
我的暫估結轉成本了,那么是沖暫估,還是沖成本了?辛苦老師解答。
2018-05-04 09:41
你好,沖銷暫估,然后根據發票做入庫,之前成本有錯誤也需要一并做調整
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老師請問老板請客戶吃飯拿回來的發票聯怎么做分錄
答: 借銷售費用貸銀行存款。
收了這筆款,怎么做分錄,沒有開發票的
答: 借銀存貸預收賬款,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,我給對方打錢,但是對方沒給我開發票呢,我該怎么做分錄
答: 你好,給對方打錢,但是對方沒給我開發票 借:預付賬款,貸:銀行存款?
開發票 人家收了扣點 應該怎么做分錄呢
討論
幫客戶代買的,客戶也把錢給我們了,怎么做分錄,還沒開發票回來
開發票走賬怎么做分錄
8月份辦的錢,九月份開發票怎么做分錄啊
開了發票和沒有開發票的需要做分錄的嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624391 個
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朱 追問
2018-05-04 09:04
鄒老師 解答
2018-05-04 09:05
朱 追問
2018-05-04 09:35
鄒老師 解答
2018-05-04 09:41