老師我公司之前會計23年做賬出現負庫存,例如進項 問
借庫存商品 貸預付或者應付賬款200*單價 沒有發票的這一部分匯算清繳需要納稅調增。 答
老師你好,自然人稅務局(扣繳端)可以填法人嗎,填法人 問
你好,法人有工資就需要填寫的,這個公司沒特殊要求 答
老師,有個問題,我們公司股東,現在用承包款做實收資 問
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時候,誤以為進項發票稅額 問
你好,稅費從沒有認證到認證,調整到進項 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-待抵扣進項/主營業務成本-其他 答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料,計入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購入時:借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領用時:借 “在建工程 —— 基建項目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結轉至 “固定資產” 答

我商品已經出庫庫存成負數后續補上發票負的庫存應該怎么紅沖
答: 多結轉了成本,或漏入庫了
生產型企業,開紅字負數發票,要紅沖上月的成本,但是紅沖的那個庫存商品和現在要結的商品不一樣,紅沖的那個商品有庫存了,還要怎么調整
答: 你好,根據負數發票沖銷收入,辦理庫存入庫
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
當月先做進項稅額轉出,下月取得紅字發票后,再紅沖分錄。?如?借:庫存商品??貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)?借:庫存商品??負數??貸:銀行存款??負數如果是退貨呢?也是借:庫存商品 ??
答: 是的,你的理解是正確的

