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A伊伊
于2024-06-22 16:09 發布 ??275次瀏覽
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2024-06-22 16:09
同學,你好不是呀,你要有出口業務
A伊伊 追問
2024-06-22 16:14
有出口業務呢,是只做出口的業務
小菲老師 解答
2024-06-22 16:15
同學,你好取得進項發票,就可以申報退稅了
2024-06-22 16:17
不是有留抵的稅額跟免抵退稅額做比較,誰低退哪個?
同學,你好退稅,本著“孰小”原則:當留抵稅額與當期可以退稅額不同時,退最小的那個數:如果還有留抵稅額,可以留下期退稅,如果當期留抵稅額不足以退稅,那么應退稅差額就是“免抵稅額”,只能做“抵減內銷貨物應納稅金”處理。
2024-06-22 17:07
意思就是當期有留抵稅額可以選擇不申報退稅,后期再申報也行?
2024-06-22 18:20
同學你好是可以的
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小菲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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A伊伊 追問
2024-06-22 16:14
小菲老師 解答
2024-06-22 16:15
A伊伊 追問
2024-06-22 16:17
小菲老師 解答
2024-06-22 16:17
A伊伊 追問
2024-06-22 17:07
小菲老師 解答
2024-06-22 18:20