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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2024-06-20 21:01

從業務流程的角度來看,這種內部控制屬于預防性控制。
 
該項控制在防止或發現認定層次重大錯報風險方面有一定效果。理由如下:雖然從 2022 年 6 月以后沒有再實際生成和閱讀專門報告,但在注冊會計師要求下生成截止 2022 年 12 月 31 日的專門報告后未發現不匹配事項,這說明該控制在正常運行時是能夠起到監督和檢查作用的,可以幫助及時發現銷售與收款循環中可能存在的不匹配情況,從而在一定程度上防止或發現與銷售交易相關的認定層次重大錯報風險,如收入的準確性等。不過,由于中間有一段時間未實際執行該控制,其有效性可能會受到一定影響。

單純的秀發 追問

2024-06-20 21:17

老師,內部控制的類型如果按照監控,控制活動,風險評估,控制環境,信息與溝通劃分,那么這個題內控類型屬于哪一種呢?

暖暖老師 解答

2024-06-20 21:20

這個應該屬于控制環境走以為

單純的秀發 追問

2024-06-20 21:21

嗯嗯,謝謝老師

暖暖老師 解答

2024-06-20 21:40

不客氣祝你工作順利

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從業務流程的角度來看,這種內部控制屬于預防性控制。 該項控制在防止或發現認定層次重大錯報風險方面有一定效果。理由如下:雖然從 2022 年 6 月以后沒有再實際生成和閱讀專門報告,但在注冊會計師要求下生成截止 2022 年 12 月 31 日的專門報告后未發現不匹配事項,這說明該控制在正常運行時是能夠起到監督和檢查作用的,可以幫助及時發現銷售與收款循環中可能存在的不匹配情況,從而在一定程度上防止或發現與銷售交易相關的認定層次重大錯報風險,如收入的準確性等。不過,由于中間有一段時間未實際執行該控制,其有效性可能會受到一定影響。
2024-06-20 21:01:41
ABCD 【答案解析】 在評價被審計單位風險評估過程的設計和執行時,注冊會計師應當確定管理層如何識別與財務報告相關的經營風險,如何估計該風險的重要性,如何評估風險發生的可能性,以及如何采取措施管理這些風險。
2020-02-25 20:59:40
ABCD 【答案解析】 四個選項均可能產生風險的事項和情形,還包括新員工的加入;新技術;新生產型號、產品和業務活動;企業重組;新的會計準則。 【該題針對“了解被審計單位的風險評估過程”知識點進行考核】
2020-03-07 17:41:16
您好請問是咨詢什么呢
2023-01-04 22:05:25
你好,1.兩者的審計目標不同。2.兩者的審計標準不同。3.兩者的經費或收入來源不同。4.兩者的取證權限不同。5.兩者對發現問題的處理方式不同。
2023-12-25 20:04:25
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