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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2018-05-01 17:50

第二個更規范。 
借其他業務成本10000 制造費用20000 貸銀行存款30000  借應收賬款10000貸其他業務收入10000 
開票時確認相應的增值稅納稅義務,上面分錄我未考慮增值稅。

橙子不甜 追問

2018-05-01 19:38

老師,那我如果考慮增值稅的話,是不是這樣做分錄? 
借:制造費用  20000 
      其他業務成本  10000 
      進項         1800 
      貸:銀行存款      31800 
開票的時候: 
   借:應收賬款  10600 
         貸:其他業務收入   10000 
                銷項                  600 
收到錢時: 
  借:銀行存款  10600 
        貸:應收賬款  10600 
 
這樣其他業務收入=其他業務成本,沒有賺錢的,對不對啊?

方老師 解答

2018-05-02 06:08

如果你實際沒加價可以這樣處理。收入與成本核算在一個月,次月開票時不再確認收入。

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