老師,有個客戶欠我們貨款100多萬,時間有兩年多了,現 問
你好,這個你很難合規的,除非他愿意給你開發票。 答
我先咨詢哈 我們支付的房租 需要在生產部門和 問
房租不能作為研發費用加計扣除 答
老師您好,我3月份注冊了一家廣告公司,業務只發生了 問
你好,這個借管理費用,服務費,貸???其他應付款,老板。 你這個沒有利潤,不需要交所得稅。 答
老師,上個月的發票紅沖重新開具了,做分錄的話然后 問
沒錯,沒錯,就是這么做的。 答
你好老師,租賃房東個人的房屋租金28萬,沒有發票,匯 問
是的,需要幫房東代扣代繳個人所得稅 答

銷售方代墊運費的增值稅應該計入應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)嗎?
答: 待墊運費的增值稅銷售方不核算。通過往來科目記賬。
為客戶代墊運輸費而交的增值稅為什么不計入應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),而是計入應收賬款?
答: 你好同學,為客戶代墊運輸費,這個費用的含稅金額就是客戶承擔,所有應全部計入應收賬款或者其他應收款中
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應交稅費_應交增值稅_應交增值稅內銷_銷項稅額 貸124,028.37應交稅費_應交增值稅_應交增值稅內銷_進項稅額 借109,276.34應交稅費_應交增值稅_應交增值稅內銷_轉出未交增值稅 借1,990.26應交稅費_應交增值稅_應交增值稅外銷_銷項稅額 貸887.18應交稅費_應交增值稅_應交增值稅外銷_進項稅額轉出 貸537.94應交稅費_應交增值稅_應交增值稅外銷_進項稅額 借3,944.83應交稅費_應交增值稅_應交增值稅外銷_出口退稅 貸3,406.89,繳稅計算,如果用T字圖,老師可以畫一下嗎?
答: 你看一下圖片吧,同學

