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今天員工拿了一張去年的發票1719來報銷,那做賬的時候是調整“利潤分配——未分配利潤”科目,還是直接計入當期費用?匯算清繳的時候,要把這筆費用歸到23年的數據里面去對嗎?
老師您好!請問去年加開了一張代理費的發票(6%,無商品成本),一直未回款,現在對方要求紅沖,說是弄錯了多開的,請問我如何做分錄?因現在已過匯算清繳期,請問需不需要調整“利潤分配-未分配利潤”科目?
5年前的虧損不得彌補,那么利潤分配-未分配利潤是否需要 建立三級科目 利潤分配-未分配利潤-2019年 呢? 比如現在是2023年匯算清繳 那么2019年的虧損不能彌補了 那么怎么做會計分錄呢?
2016年盈利2萬2016年匯算清繳完成后,盈利2.1萬,2017年虧損6萬。2017年匯算清繳后虧損5.9萬,2018年年末盈利8萬,年末利潤分配-未分配利潤怎么結轉


星辰 追問
2024-06-20 14:21
樸老師 解答
2024-06-20 14:25
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