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小規模,第一季度收入已經超30W,3月錯開發票,應開1%稅率,實際開成了0%稅率,4月已紅沖并開具了正確的發票申報第一季度增值稅時,是按照正確的1%稅率申報,還是按照錯的0%稅率申報?
老師,公司是一般人,上個月稅率錯開為3%,我們申報增值稅時,先錯報,再去現場按正確的稅率申報的,這是11月的發票匯總表,我增值稅報表怎么填寫才能申報成功啊,需要去現場申報嗎
6月出售固定資產,當時開票是按3%稅率開具發票并進行了申報,7月申報完后發現發票開錯且開具紅字發票后重新開具17%稅率的發票,請問現在增值稅申報表怎么填?


長情的戒指 追問
2018-05-01 10:44
江老師 解答
2018-05-01 11:09
長情的戒指 追問
2018-05-01 11:16
江老師 解答
2018-05-01 11:48