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深情的大碗
于2018-04-28 16:32 發布 ??1829次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-04-28 17:21
你好!你銷售的時候借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 不用結轉成本
深情的大碗 追問
2018-04-28 19:49
那就是收到貨物的時候也不做入庫嗎?
宋生老師 解答
2018-04-29 22:10
你好!可以入,但是沒有發票,入了也沒什么用。不能稅前扣除
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公戶要給供應商付款,沒錢,從私戶上轉了,應該怎么做賬務處理,
答: 你好,私人付款計入到其他應付款
老師,我想咨詢下收回兩年前預付給供應商的預付款和對方占用我們預付款期間的利息怎么做賬務處理?
答: 利息收入你給開發票了嗎 ?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
供應商贈送了我司一件貨物,對方沒開票,我司也沒付款,但是我司會銷售該貨物,那么我司應該怎樣做賬務處理
答: 你好!你銷售的時候借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 不用結轉成本
老師,我們之前在供應商那充了很多預付款,他們供貨給我們之后直接抵預付款,但是發生退貨的話怎么做賬務處理呢?
討論
預付給供應商30萬元,供應商給的折扣6%,也就是預付30萬相當于預付318000元,作為付款方怎么做賬務處理
應該付款給供應商一筆款 但是對方沒有開票 也沒有付款 6月份的 這個怎么做賬務處理
老師,我們從對公轉給供應商的貨款,對方不開票,有很多是之前累積下來的,現在應付賬款上掛賬特別大,票要不回來怎么做賬務處理
供應商變更名字,將舊公司應付賬款轉入新公司怎么做賬務處理?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 282789 個
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深情的大碗 追問
2018-04-28 19:49
宋生老師 解答
2018-04-29 22:10