
給員工買社保都是當月買當月,是不是不需要計提,我的分錄是 借 管理費用-社保公司 其他應收款-社保個人 貸 銀行存款 可以這樣嘛?
答: 您好 借:管理費用-社保費 貸:應付職工薪酬-單位社保費 上交的時候 借:應付職工薪酬-單位社保費 借:其他應收款-個人社保費 貸:銀行存款
往來會計和費用成本會計重合的部分應該交給誰來做?比如一個職工借款那就是借其他應收 貸銀行存款,來報銷就是借管理費用,貸其他應收款這個第二筆分錄既屬于費用又屬于往來會計,這個應該誰來做
答: 你好,這個并沒有明確的標準,你們單位內部的規定就行。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,我想問一下,如果應發工資是40000,社保扣除3000的話,分錄是不是借:管理費用40000,貸:其他應收款3000,銀行存款37000,對嗎?
答: 你好 建議應付職工薪酬科目過一下

