
我們和別人合伙的收入,4.6分,我這月把他的那個部分打給他了,我怎么做賬呢?我上月沒有做應付,
答: 如果是利潤分紅,可以直接做一筆,借:未分配利潤 貸:銀行存款
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這公司是兩個老板合伙的,就是10月份有部分的貨款打到公司賬戶上了,如何做賬退給他呢,為什么我借:其他應付款貸:銀行我這邊怎么其他應付款是負數(shù)是不是還要補一個分錄,借:銷售收入,貸其他應付款呢?
答: 您好,貨款打到公司賬上,前期確認過收入開過票了嗎?貨款直接轉(zhuǎn)給老板是不可以的呢
請問下,上個月我收到了客戶提前支付的貨款,但我還沒開票給他,那我先用預付賬款掛賬。那么這個月我開具了發(fā)票給他了,那我應該怎樣做分錄呢??
請問下,上個月我收到了客戶提前支付的貨款,但我還沒開票給他,那我先用預付賬款掛賬。那么這個月我開具了發(fā)票給他了,那我應該怎樣做分錄呢??
老師,3月份我們做車子修理費有收到車子保險的費用,當時沒有做收入,只做了其他應收款和其他應付款,實際是別人給了我們錢,然后我這個月把他們給沖平了,像這樣的我收到現(xiàn)金需要什么憑證嗎
比如上月對方?jīng)]有開發(fā)票給我們,但是貨款已經(jīng)打給我們了,做的分錄是,借:銀行存款100 貸:預收賬款,這個月我們補開了發(fā)票給他們,這個月分錄應該怎么做


梧桐 追問
2018-04-27 09:41