
老師:發放工資時可以做:借:管理費用~工資 管理費用~社保 紅字 貸:應交稅費~個稅 銀行存款 繳納社保時:借 :管理費用~社保 貸:銀行存款?
答: 您好:計提時姐借:管理費用 貸應付職工薪酬–工資 發放時:借應付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 其他應收款–社保–公積金–個稅
老師好,今年社保全都計入借:管理費用——社保,貸:銀行存款 現在想把社保科目細分如養老、失業、醫療,會計分錄如何做
答: 借管理費用養老、 管理費用失業 管理費用醫療 借,管理費用社保負數。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問老師,收到穩崗補貼,是不是這樣做賬:(1)收到補貼時:借:銀行存款貸:其他收益(2)沖減當期費用:借:其他收益借:管理費用-社保費(負數)
答: 你好,可以的呢同學


冰清一潔 追問
2024-06-06 10:18
郭老師 解答
2024-06-06 10:19
冰清一潔 追問
2024-06-06 10:21
郭老師 解答
2024-06-06 10:22
冰清一潔 追問
2024-06-06 10:22
郭老師 解答
2024-06-06 10:23