
我們訂貨,供應商給我們的返利,留作以后抵減貨款,這個返利賬上的錢怎么記賬?-----------------------------------------他沒有返利返利打到我們帳上,是在對方的一個虛擬賬戶,待我們下次進貨時地我們的貨款,我借:應收賬款-某某貸主營業務成本可以嗎
答: 在線等了,麻煩老師回復一下,謝謝誒
我們訂貨,供應商給我們的返利,留作以后抵減貨款,這個返利賬上的錢怎么記賬,就是我們不要對方能夠返錢,多方也不要我們開票
答: 借:應付賬款 貸:主營業務成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000


張小張 解答
2018-04-24 17:23
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2018-04-25 13:24
張小張 解答
2018-04-26 09:32
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2018-04-26 09:44
張小張 解答
2018-04-26 09:47
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2018-04-26 10:01
張小張 解答
2018-04-26 12:41
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2018-04-26 14:24
張小張 解答
2018-04-26 14:33