
3月份的工資是4.5號發,那4月做工資分錄的時候即要計提4月份的工資,又要做發放3月份的工資。那可以不計提,直接發的時候做一下,然后月底再結轉工資嗎?
答: 建議還是進行計提,因為三月份的工資與四月份的工資會有一些差異,如果不計提,造成成本費用的差異
老師您好,麻煩問一下一家工程公司,公司的工資是年底才給工人發給,那么每月的工資是不是按照實際發生的計提,然后當月結轉,發工資的時候在做發放的分錄
答: 你好 是的 按月來計提 月末結轉損益 發放工資做發放分錄即可 理解正確
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司每月工資的分錄都分幾步做?計提?發放?結轉?具體每步的分錄怎么做
答: 計提 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬 發放 借;應付職工薪酬 貸;銀行存款等科目 結轉 借;本年利潤 貸;管理費用


樂樂 追問
2018-04-24 14:00
燕燕老師 解答
2018-04-24 14:25