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夏
于2018-04-19 15:43 發布 ??3406次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-04-19 15:44
你好,是什么原因造成的賬實不符?
夏 追問
2018-04-19 15:46
主要是大部分收得銀行承兌匯票,之前會計沒有記賬,去的別的公司貼現,付的手續費,直接貼到老板戶上,實際上客戶已經付款了
鄒老師 解答
你好,到老板個人賬戶掛賬其他應收款,同時沖銷應收賬款才是的
2018-04-19 15:48
那之前的好多沒有做賬,現在怎么做,要補嗎?可是老板的錢已經用完了,也沒有花在公司上,這種直接記在他身上好嗎?都是兩年都已經掛了一年了
2018-04-19 15:49
你好,沒有做賬的就經濟業務分錄需要補上的 沒有給到公司的就掛賬其他應收款就是了
2018-04-19 15:52
那種找別的公司貼現符合規定嗎?就是付手續費直接貼的,怎么做賬
2018-04-19 15:56
你好,不符合規定的,貼現應當找銀行的 借;銀行存款等科目 財務費用 貸;應收票據
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老師請問我們公司賬上有很多幾年前遺留的應收賬款,就是客戶不是對公轉來的,是轉到私人卡的,實際上已經支付過了,這怎么處理
答: 同學你好 那你們實際收到這個應收賬款了對吧
您好 期初的應收賬款錄錯了 實際上沒有這個欠款 后期怎么修改呢
答: 你好,需要重新建賬,錄入正確期初數才是的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應收賬款掛了10000,實際收到11000,多收的1000怎么處理?
答: 你好,差額如果不用退回的計入營業外收入
應收賬款數額較大,實際沒有那么多,應該怎么辦?
討論
最近新接手一家公司,發現報表的應收賬款跟實際的不一樣 怎么處理呢
實際發生應收賬款 是應收賬款的增加 還是減少
比如應收款是1000,實際支付800,賺了200如何做賬
老師 對賬后單位應收款和實際收款相差26萬。也就是我們掛的應收大對方的少。帳務怎么處理?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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夏 追問
2018-04-19 15:46
鄒老師 解答
2018-04-19 15:46
夏 追問
2018-04-19 15:48
鄒老師 解答
2018-04-19 15:49
夏 追問
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鄒老師 解答
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