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小魚兒
于2024-05-09 09:14 發布 ??400次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2024-05-09 09:15
你好,登錄用友T3系統,進入固定資產模塊;選擇反結賬功能,找到需要反結賬的固定資產憑證;填寫反結賬理由和日期,確認反結賬操作;系統會提示反結賬成功,被反結賬的憑證會回到待結賬狀態
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固定資產入賬,計提折舊,固定資產結轉。如何入賬
答: 你好, 借固定資產 借應交稅費(進項稅額) 貸銀行存款 計提折舊 借管理費用或制造費用 貸累計折舊
固定資產賬套未結賬,先計提折舊,然后再進行固定資產模塊的結賬,固定資產結賬后,總賬系統才能結賬
答: 同學你好 你的問題是什么
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,計提固定資產折舊,和結轉固定資產折舊是一樣的嗎
答: 你好? ? ?不一樣的。? 結轉是? 費用轉本年利潤去。? 計提是做 :借管理費用-折舊費貸? ?累計折舊? ?
計提固定資產折舊4500元,其中,車間固定資產折舊3000元,廠部固定資產折舊1500元,該轉賬
討論
結賬時這個固定資產折舊選不上是怎么回事?
本月計算并結轉固定資產分類折舊,生產車間房屋、機器折舊費9700元,行政部門固定資產折舊費2400。編織固定資產折舊計算表
固定資產提足折舊后進行固定資產清理了,結果導致固定資產折舊不能反計提,怎么解決
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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